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內部控制

它是指組織規劃以及公司內部採用的所有方法和程序,以保護其資產,驗證會計數據的充分性和支持性,提高運營效率並鼓勵遵守管理層制定的政策,目的是避免公司中的欺詐、錯誤、低效和危機。

 



也稱為管理審計,它評估公司內部控制的安全水平,建議和建議內部預防機制的實施或改進。它的工作原理是在確定內部控制不存在、缺陷、失敗或不遵守時向公司管理層提供建議,為此,審計師必須了解這些機制在公司中的功能和應用。
想要降低風險、確保流程合規並保證收到的信息質量的公司僱用了此服務。

 

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